ইউপির বার্ষিক বাজেট
৮নং হাটকালুপাড়া ইউনিয় পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা; আত্রাই, জেলা: নওগাঁ
[বিধি-৩(২) দ্রষ্টব্য]
অর্থ বছর-২০১৮-২০১৯ বাজেট ফরম- ‘ক’
বাজেট সার-সংক্ষেপ
বিবিরণ |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজিট (২০১৬-২০১৭) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
|
অংশ-১ |
রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি |
|
|
|
|
রাজস্ব |
৩,৪১,৩৮৬ |
৯,১০,০০০ |
৯,৩৬,০০০ |
অনুদান |
................ |
.................... |
................... |
|
মোট প্রাপ্তি |
৩,৪১,৩৮৬ |
৯,১০,০০০ |
৯,৩৬,০০০ |
|
বাদ রাজস্ব ব্যয় |
৩,২৮,৬০২ |
৮,৯৩,৮০০ |
৯,২৪,০০০ |
|
রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক) |
১২,৭৮৪ |
১৬,২০০ |
১২,০০০ |
|
অংশ-২ |
উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
|
উন্নয়ন অনুদান |
১,০২,৪৩,১৬৩ |
১,২৪,৩৭,৬৫৪ |
১,২৫,৬৩,৫০৬ |
অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা |
................ |
.................... |
................... |
|
মোট (খ) |
১,০২,৪৩,১৬৩ |
১,২৪,৩৭,৬৫৪ |
১,২৫,৬৩,৫০৬ |
|
মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ) |
১,০২,৫৫,৯৪৭ |
১,২৪,৫৩,৮৫৪ |
১,২৫,৭৫,৫০৬ |
|
বাদ উন্নয়ন ব্যয় |
১,০২,৪৩,১৬৩ |
১,২৪,৩৭,৬৫৪ |
১,২৫,৬৩,৫০৬ |
|
সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি |
১২,৭৮৪ |
১৬,২০০ |
১২,০০০ |
|
যোগ প্রারম্ভিক জের(১লা জুলাই) |
৯,৯৪,৯৯৬ |
................... |
.................. |
|
সমাপ্তি জের |
১০,০৭,৭৮০ |
১৬,২০০ |
১২,০০০ |
৮নং হাটকালুপাড়া ইউনিয় পরিষদ (১৬৪০৩৪২)
উপজেলা; আত্রাই, জেলা: নওগাঁ
[বিধি-৩(২) দ্রষ্টব্য] এবং আইনের চতুর্থ তপশিল দ্রষ্টব্য]
ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট বাজেট ফরম-‘খ’
অর্থবছর-২০১৮-২০১৯ অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়
আয় |
||||
প্রাপ্তির বিবিরণ |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজিট (২০১৬-২০১৭) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
|
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
|
করও রেইট |
ক.বসত বাড়ীর কর |
২,১০,২৮০ |
৪,০০০০০ |
৪,০০০০০ |
খ.ব্যবসা বানিজ্য কর |
................... |
৫০,০০০ |
১,০০০০০ |
|
গ.বকেয়া কর |
.................. |
১,০০০০০ |
১,০০০০০ |
|
ইজারা |
ক.হাট ইজারা |
৩৫,৪৭৮ |
৯০,০০০ |
৯০,০০০ |
খ.খোয়ার ইজারা |
২৮,৭৫০ |
৪০,০০০ |
৩০,০০০ |
|
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
৪,৯০০ |
২০,০০০ |
৩০,০০০ |
|
নিবন্ধন ফি |
............. |
................ |
................ |
|
লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
৩৮,৫৫০ |
৮০,০০০ |
১,০০০০০ |
|
জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফি |
১০,১৫০ |
৭০,০০০ |
১৫,০০০ |
|
সম্পত্তি হতে আয় (ঘড়ভাড়া) |
৪,৭৯০ |
১০,০০০ |
১০,০০০ |
|
গ্রাম আদালত ফি/জরিমানা |
১৯৬ |
.................. |
১,০০০ |
|
বিবিধ |
৮,২৯২ |
৫০,০০০ |
৬০,০০০ |
|
মোট প্রাপ্তি |
৩,৪১,৩৮৬ |
৯,১০,০০০ |
৯,৩৬,০০০ |
৮নং হাটকালুপাড়া ইউনিয় পরিষদ
উপজেলা; আত্রাই, জেলা: নওগাঁ
বাজেট ফরম-‘খ’ অর্থবছর-২০১৮-২০১৯ অংশ-১ রাজস্ব হিসাব
ব্যয় |
|||
ব্যয়ের খাত |
পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (২০১৬-২০১৭) |
চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট (২০১৭-২০১৮) |
পরবর্তী বৎসরের বাজেট (২০১৮-২০১৯) |
০১ |
০২ |
০৩ |
০৪ |
১।সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
|
ক.সম্মানী ভাতা |
৯৫,৯০০ |
৪,৩০,৮০০ |
৬,৯৯৬০০ |
খ.ইউপি কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি |
|
|
|
১.পরিষদ কর্মচারী |
.......................... |
১০,০০০ |
................. |
২.দায়মুক্ত ব্যয়(সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত) |
|
|
|
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় |
|
|
|
ঘ.আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর |
|
|
|
ঙ.যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী |
৪,২০০ |
২০,০০০ |
৮,৪০০ |
২.কর আদায়ের জন্য ব্যয় |
৩১,৬৪৩ |
৯০,০০০ |
৭৫,০০০ |
৩.অন্যান্য ব্যয় |
৯০,১২১ |
............... |
৫,০০০ |
ক. ষ্টেশনারী ও প্রিন্টিং |
২৭,৪৪২ |
............. |
২৫,০০০ |
খ.ডাক,তার ও প্রচার প্রচারনা |
৬,০০০ |
১০,০০০ |
৩,০০০ |
গ.বিদ্যুৎ বিল |
২৮,৮১২ |
৩০,০০০ |
২৫,০০০ |
ঘ.ভুমি উন্নয়ন কর |
......................... |
৩,০০০ |
১,০০০ |
ঙ.অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ব্যয় |
......................... |
............. |
......... |
চ.মামলা বাবদ ব্যয় |
......................... |
............ |
১,০০০ |
ছ.আপ্যয়ন ব্যয় |
.......................... |
৪০,০০০ |
১০,০০০ |
জ.রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয় |
১,০০০ |
৩৫,০০০ |
৫,০০০ |
ঝ.অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর,বিল,ব্যাংকচার্জ |
১,৪০৬ |
........... |
৪,০০০ |
ঞ.আনুষাঙ্গিক ব্যয় |
......................... |
৫০,০০০ |
১০,০০০ |
৪।কর আদায় খরচ(বিভিন্ন রেজিষ্টার,ফরম) |
......................... |
১৫,০০০ |
৫,০০০ |
৫।বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ |
......................... |
.................. |
১০,০০০ |
৬।সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান |
......................... |
................... |
............ |
ক.ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি,প্রতিষ্ঠানে সাহায্য প্রদান |
২০০ |
১০,০০০ |
৭,০০০ |
৭।জাতীয় দিবস উদযাপন |
৬,৪০০ |
৩০,০০০ |
১৫,০০০ |
৮।খেলাধূলা ও সংস্কৃতি |
|
|
|
৯।অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার |
৩৫,৪৭৮ |
১,২০,০০০ |
১৫,০০০ |
১০।জরুরী ত্রান |
......................... |
.................... |
.................. |
১১। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর |
১২,৭৮৪ |
১৬,২০০ |
১২,০০০ |
মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব) |
৩,৪১,৩৮৬ |
৯,১০০০০
|
৯,৩৬,০০০ |
ইউপি সচিব ইউপি চেয়ারম্যান
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস