মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

ইউপির বার্ষিক বাজেট

৮নং হাটকালুপাড়া ইউনিয় পরিষদ কার্যালয়

উপজেলা; আত্রাই, জেলা: নওগাঁ                          

[বিধি-৩(২) দ্রষ্টব্য]

                             অর্থ বছর-২০১৮-২০১৯           বাজেট ফরম- ‘ক’

                              বাজেট সার-সংক্ষেপ

 বিবিরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজিট

(২০১৬-২০১৭)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

(২০১৭-২০১৮)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

(২০১৮-২০১৯)

অংশ-১

রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি

 

 

 

 

রাজস্ব

৩,৪১,৩৮৬

৯,১০,০০০

৯,৩৬,০০০

অনুদান

................

....................

...................

মোট প্রাপ্তি

৩,৪১,৩৮৬

৯,১০,০০০

৯,৩৬,০০০

বাদ রাজস্ব ব্যয়

৩,২৮,৬০২

৮,৯৩,৮০০

৯,২৪,০০০

রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি (ক)

১২,৭৮৪

১৬,২০০

১২,০০০

অংশ-২

উন্নয়ন হিসাব

 

 

 

 

উন্নয়ন অনুদান

১,০২,৪৩,১৬৩

১,২৪,৩৭,৬৫৪

১,২৫,৬৩,৫০৬

অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা

................

....................

...................

মোট (খ)

১,০২,৪৩,১৬৩

১,২৪,৩৭,৬৫৪

১,২৫,৬৩,৫০৬

মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)

১,০২,৫৫,৯৪৭

১,২৪,৫৩,৮৫৪

১,২৫,৭৫,৫০৬

বাদ উন্নয়ন ব্যয়

১,০২,৪৩,১৬৩

১,২৪,৩৭,৬৫৪

১,২৫,৬৩,৫০৬

সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি

১২,৭৮৪

১৬,২০০

১২,০০০

যোগ প্রারম্ভিক জের(১লা জুলাই)

৯,৯৪,৯৯৬

...................

..................

সমাপ্তি জের

১০,০৭,৭৮০

১৬,২০০

১২,০০০

     

৮নং হাটকালুপাড়া ইউনিয় পরিষদ (১৬৪০৩৪২)

উপজেলা; আত্রাই, জেলা: নওগাঁ                          

[বিধি-৩(২) দ্রষ্টব্য] এবং আইনের চতুর্থ তপশিল দ্রষ্টব্য]

   ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট                                      বাজেট ফরম-‘খ’                     

                         অর্থবছর-২০১৮-২০১৯          অংশ-১ রাজস্ব হিসাব

প্রাপ্ত আয়

আয়

প্রাপ্তির বিবিরণ

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত বাজিট

(২০১৬-২০১৭)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

(২০১৭-২০১৮)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

(২০১৮-২০১৯)

০১

০২

০৩

০৪

করও রেইট

ক.বসত বাড়ীর কর

২,১০,২৮০

৪,০০০০০

৪,০০০০০

খ.ব্যবসা বানিজ্য কর

...................

৫০,০০০

১,০০০০০

গ.বকেয়া কর

..................

১,০০০০০

১,০০০০০

ইজারা

ক.হাট ইজারা

৩৫,৪৭৮

৯০,০০০

৯০,০০০

খ.খোয়ার ইজারা

২৮,৭৫০

৪০,০০০

৩০,০০০

অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

৪,৯০০

২০,০০০

৩০,০০০

নিবন্ধন ফি

.............

................

................

লাইসেন্স ও পারমিট ফি

৩৮,৫৫০

৮০,০০০

১,০০০০০

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ফি

১০,১৫০

৭০,০০০

১৫,০০০

সম্পত্তি হতে আয় (ঘড়ভাড়া)

৪,৭৯০

১০,০০০

১০,০০০

গ্রাম আদালত ফি/জরিমানা

১৯৬

..................

১,০০০

বিবিধ

৮,২৯২

৫০,০০০

৬০,০০০

মোট প্রাপ্তি

৩,৪১,৩৮৬

৯,১০,০০০

৯,৩৬,০০০

 

৮নং হাটকালুপাড়া ইউনিয় পরিষদ

উপজেলা; আত্রাই, জেলা: নওগাঁ                          

                                                            বাজেট ফরম-‘খ’           অর্থবছর-২০১৮-২০১৯       অংশ-১ রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ব্যয়ের খাত

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়

(২০১৬-২০১৭)

চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট

(২০১৭-২০১৮)

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

(২০১৮-২০১৯)

০১

০২

০৩

০৪

১।সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক

 

 

 

ক.সম্মানী ভাতা

৯৫,৯০০

৪,৩০,৮০০

৬,৯৯৬০০

খ.ইউপি কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি

 

 

 

১.পরিষদ কর্মচারী

..........................

১০,০০০

.................

২.দায়মুক্ত ব্যয়(সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)

 

 

 

গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়

 

 

 

ঘ.আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর

 

 

 

ঙ.যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী

৪,২০০

২০,০০০

৮,৪০০

২.কর আদায়ের জন্য ব্যয়

৩১,৬৪৩

৯০,০০০

৭৫,০০০

৩.অন্যান্য ব্যয়

৯০,১২১

...............

৫,০০০

ক. ষ্টেশনারী ও প্রিন্টিং

২৭,৪৪২

.............

২৫,০০০

খ.ডাক,তার ও প্রচার প্রচারনা

৬,০০০

১০,০০০

৩,০০০

গ.বিদ্যুৎ বিল

২৮,৮১২

৩০,০০০

২৫,০০০

ঘ.ভুমি উন্নয়ন কর

.........................

৩,০০০

১,০০০

ঙ.অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা ব্যয়

.........................

.............

.........

চ.মামলা বাবদ ব্যয়

.........................

............

১,০০০

ছ.আপ্যয়ন ব্যয়

..........................

৪০,০০০

১০,০০০

জ.রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা প্রদানজনিত ব্যয়

১,০০০

৩৫,০০০

৫,০০০

ঝ.অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর,বিল,ব্যাংকচার্জ

১,৪০৬

...........

৪,০০০

ঞ.আনুষাঙ্গিক ব্যয়

.........................

৫০,০০০

১০,০০০

৪।কর আদায় খরচ(বিভিন্ন রেজিষ্টার,ফরম)

.........................

১৫,০০০

৫,০০০

৫।বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

.........................

..................

১০,০০০

৬।সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান

.........................

...................

............

ক.ইউনিয়ন এলাকার বিভিন্ন ব্যক্তি,প্রতিষ্ঠানে সাহায্য প্রদান

২০০

১০,০০০

৭,০০০

৭।জাতীয় দিবস উদযাপন

৬,৪০০

৩০,০০০

১৫,০০০

৮।খেলাধূলা ও সংস্কৃতি

 

 

 

৯।অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার

৩৫,৪৭৮

১,২০,০০০

১৫,০০০

১০।জরুরী ত্রান

.........................

....................

..................

১১। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর

১২,৭৮৪

১৬,২০০

১২,০০০

মোট ব্যয় (রাজস্ব হিসাব)

৩,৪১,৩৮৬

৯,১০০০০

 

৯,৩৬,০০০

 

 

            ইউপি সচিব                                        ইউপি চেয়ারম্যান  

                

ছবি


সংযুক্তি


সংযুক্তি (একাধিক)



Share with :

Facebook Twitter